Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10838
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0271/22 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 127,44 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 109,67 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier | 37218379 | 2 245,36 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,48 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 226,23 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 185,49 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 216,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 435,04 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,11 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 213,94 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,16 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 265,89 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | právne služby 3/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 12.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ/0028/22 | Objednávame si u Vás výmenu obehového čerpadla Grundfos Alpha 2 15-40-130. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 295,00 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0250/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,69 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 324,53 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | oprava ohrevného pultu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 231,60 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/22 | oprava krájača na zeleninu KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 206,28 € | 08.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra |