Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2020 | zabezpecenie workshopu + material – podujatie Akvarel | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | AKVARELA o.z. | 51086824 | 100,00 € | 13.02.2020 | 13.02.2020 | Objednávka | |||||
| 039/20 | časopisy 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 304,85 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020-10 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35 848 863 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 05.05.2020 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | |
| 038/20 | Tel. účty 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,18 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 037/20 | predplatné F.O.O.D., Moja psychológia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 42,80 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020-05 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alena Mrvová Kocková (Lena Riečanská) | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | 10.02.2020 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 032/20 | dobropis k faktúre č. 8119002477 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | -22,48 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 031/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 611,07 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 033/20 | vodné, stočné, zrážková voda 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 036/20 | tel. účty + internet 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,26 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 035/20 | el. energia 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 034/20 | prenájom rohoží 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 029/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 05.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 028/20 | predplatné Trend | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 05.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 030/20 | tech.správa a podpora 01/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 05.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 007/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 611,07 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Objednávka | |||||
| 022/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Eot, s.r.o. | 47999021 | 65,70 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 026/20 | stravovacie poukážky 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 210,28 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 027/20 | plyn 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 024/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 51,96 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra |