Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4443

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
033/2019 2 tonery (Cajla, detské odd) Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 GOcopy, s.r.o. 47491612 106,80 € 15.04.2019 15.04.2019 Objednávka
032/2019 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Richard Molnár, Artforum 47888431 57,05 € 15.04.2019 15.04.2019 Objednávka
031/2019 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 IKAR, a.s. 00678856 879,72 € 15.04.2019 15.04.2019 Objednávka
084/19 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Richard Molnár, Artforum 47888431 170,40 € 11.04.2019 15.04.2019 Faktúra
2019-20 Príkazná zmluva Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Erik Groch Kultúra, média, tlač 100,00 € 10.04.2019 11.04.2019 10.04.2019 Mgr. Daniela Tóthová riaditeľka Zmluva
2019-21 Príkazná zmluva Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Erik Groch Kultúra, média, tlač 100,00 € 10.04.2019 11.04.2019 10.04.2019 Mgr.Daniela Tóthová riaditeľka Zmluva
030/2019 nákup kníh do KF Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Richard Molnár, Artforum 47888431 170,40 € 09.04.2019 09.04.2019 Objednávka
083/19 tel. účty + internet 03/2019 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Slovak Telekom. a.s. 35763469 97,57 € 09.04.2019 15.04.2019 Faktúra
082/19 Vodné, stočné 03/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 33,43 € 05.04.2019 15.04.2019 Faktúra
080/19 telekomunikačné služby 03/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 44,41 € 05.04.2019 15.04.2019 Faktúra
079/19 nákup tonerov Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 GRAND-MS, s.r.o. 36321796 162,50 € 05.04.2019 15.04.2019 Faktúra
078/19 zrážková voda 01.01. - 31.03.2019 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 86,26 € 05.04.2019 15.04.2019 Faktúra
077/19 El.energia 04/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 05.04.2019 15.04.2019 Faktúra
081/19 Odber tlače 03/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. 35792281 293,67 € 05.04.2019 15.04.2019 Faktúra
2019-17 Príkazná zmluva Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Michal Kubovčík Kultúra, média, tlač 100,00 € 05.04.2019 08.04.2019 05.04.2019 Mgr. Daniela Tóthová riaditeľka Zmluva
2019-18 Príkazná zmluva Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Pavol Široký Kultúra, média, tlač 60,00 € 05.04.2019 09.04.2019 05.04.2019 Mgr. Daniela Tóthová riaditeľka Zmluva
2019-19 Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu. Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 Márius Kopcsay Kultúra, média, tlač 80,00 € 05.04.2019 09.04.2019 05.04.2019 Mgr. Daniela Tóthová riaditeľka Zmluva
029/2019 Tonery do tlačiarne Canon 8 ks Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 GRAND-MS, s.r.o. 36321796 162,50 € 04.04.2019 04.04.2019 Objednávka
075/19 tech.správa a aktualizácia web stránky - www.kniznicapezinok.sk Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 50409468 117,00 € 04.04.2019 15.04.2019 Faktúra
074/19 technická správa a podpora 03/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ITIT SLOVAKIA s.r.o. 50409468 390,00 € 04.04.2019 15.04.2019 Faktúra