Faktúry
Počet záznamov: 10814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0680/20 | rozkladacie kreslo s úložným priestorom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 237,00 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/20 | obhliadka a zist.závad STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SATEL Roman Látečka | 50615823 | 158,40 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 663,25 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/20 | deratizácia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 549,35 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 256,56 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 311,25 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 144,32 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,24 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/20 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 274,44 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,08 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 82,79 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 514,03 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 985,04 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 655,93 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/20 | dovoz prevádzaného majetku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | XMAY | 47074451 | 150,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 220,98 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,48 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,60 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,94 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 807,42 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 73,48 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/20 | oprava PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 375,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/20 | počítače a tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 440,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | oprava bioptonovej lampy 2, Model Medkal | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEPTER Slovakia spol s r.o. | 31323570 | 559,40 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | germicídny žiarič (GP) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZOLS s.r.o. | 31420427 | 396,00 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | vozík na prádlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vector SK | 36648655 | 1 270,56 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |