Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9844
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0650/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 140,31 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 237,83 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 533,31 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 922,08 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0652/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 824,52 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/23 | balík služieb - inzercia pracovných miest | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 1 317,60 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 202,67 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 257,15 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 62,11 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 212,04 € | 28.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/23 | PVC obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DIMEX | 36373991 | 115,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/23 | servisná prehliadka a olejový servis služobného vozidla Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 74,30 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0640/23 | oprava/výmena spojky spúšťania žacích nožov traktorovej kosačky StarJet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 482,40 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 265,53 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/23 | vypracovanie hygienickej dokumentácie /HACCP/ na prevádzku kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dandar | 50101391 | 780,00 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 628,23 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/23 | teflónový obrus 5 ks - 140x140cm | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 60,40 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/23 | výmena krytiny na schodisku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IPO-ML, s.r.o. | 51114887 | 13 526,16 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 91,80 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |