Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0333/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 829,77 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0332/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 314,88 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0331/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 124,78 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0322/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 650,67 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 141,66 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 463,19 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 252,00 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 784,78 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/24 | skládkovanie odpadu 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 495,60 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 258,14 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,08 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 286,41 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 47,52 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/24 | DIBOND tabuľa s potlačou - logo BSK, logo DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Lukáš Pollák LuPo | 50766236 | 57,60 € | 20.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0319/24 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 184,32 € | 20.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 995,45 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/24 | kurz kuričov pre dvoch zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 381,29 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/24 | revízie komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0318/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,91 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 581,45 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra |