Faktúry
Počet záznamov: 3872
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0132/21 | Členské vína cesta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | BOZ V.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | PHM V.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 55,46 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/21 | Vyúčt. elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 655,91 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 386,38 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0148/21 | Internet, telefón | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 48,68 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | Telefony | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0135/21 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | Prezutie auta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 70,08 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | Daň z nehnut. Malinovo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | obec Malinovo | 00304921 | 3 538,50 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | Služba SKPOS | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Geodet. a kartograf. ústav | 17316219 | 50,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | Deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 245,00 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 18,00 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | Komun. odpad Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 123,00 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 289,66 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | Daň z nehnutelnosti | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 062,60 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | Strav.poukazky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 820,70 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | euro Souvenir 2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Nunofia , s.r.o | 48170160 | 8 000,00 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | Poplatok Slov.kom. exekútorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 16,80 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0121/21 | WebSupport | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 66,82 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | Bach | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 72,00 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | Prenajom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 20,06 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | Poistenie PK672ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 514,32 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | Monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/21 | Swan | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 23,90 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | Poistenie PK099AY | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 138,42 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | Elektrina Jur, Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 632,29 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra |