Faktúry
Počet záznamov: 3660
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0248/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/22 | plyn Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/22 | elektrina Sv.Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 82,38 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | servis výť. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,37 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/22 | vyúčtovacia fa za plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,59 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | instalacia a nastavenie notbooku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 48,00 € | 17.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | servis auta PK 672 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FRANCE-TECH Bratislava s.r.o | 35804718 | 604,97 € | 17.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | kanc. , čist. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,40 € | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/22 | plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 74,16 € | 12.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | reštaurovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. art. Štefan Kocka | 44408854 | 2 530,00 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | reštaurovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. art. Štefan Kocka | 44408854 | 2 530,00 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | reklamná plocha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 318,00 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | PHM 07.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 231,21 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | mobily 07.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,34 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | mobily | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 356,23 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 52,20 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | plyn Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | reklamná plocha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 318,00 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | PHM 07.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 231,21 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | mobily 07.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,34 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | mobily | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 356,23 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 52,20 € | 10.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | monitoring budov 7,2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | BOZ VII.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 21,74 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | telekom služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 98,85 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra |