Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0178/16 revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 489,00 € 18.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0179/16 projekt zelená škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 HPM WORMS s.r.o. 47046864 20,80 € 18.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0176/16 projekt zelená škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Agrokomp spol. s.r.o. 31409989 180,00 € 16.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0177/16 revízia plynových zariadení Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Dušan Strapák, Revízie a montáž PZ 32817649 80,00 € 16.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0175/16 výmena okien na telocvični Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZMVZ s.r.o. 45263710 39 928,97 € 14.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0174/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 337,37 € 10.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0173/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 32,23 € 08.11.2016 11.12.2016 Faktúra
DFSF/0009/16 Le cheque dejenuer Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 407,14 € 08.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0169/16 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 07.11.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0170/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 07.11.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0167/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 95,62 € 07.11.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0168/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 07.11.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0171/16 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 806,46 € 07.11.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0172/16 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 860,50 € 07.11.2016 11.01.2017 Faktúra
DFSF/0008/16 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 59,70 € 03.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0165/16 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 49,75 € 03.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0166/16 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 238,80 € 03.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0162/16 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 122,59 € 27.10.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0163/16 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 28,98 € 27.10.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0164/16 Le cheque dejenuer Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 -346,50 € 27.10.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0161/16 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,05 € 26.10.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0159/16 projekt TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UNIHOUSE s.r.o. 45851387 420,00 € 25.10.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0160/16 projekt TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UNIHOUSE s.r.o. 45851387 1 200,00 € 25.10.2016 11.12.2016 Faktúra
DFBV/0158/16 projekt zelená škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 226,63 € 19.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0156/16 projekt zelená škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 31,20 € 12.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0157/16 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 91,26 € 12.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0154/16 BVS zrážková voda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 56,40 € 10.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0152/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 259,54 € 07.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0153/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 28,78 € 07.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0151/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 CELLO s.r.o. 36420751 28,60 € 06.10.2016 11.11.2016 Faktúra