Faktúry
Počet záznamov: 2384
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0073/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 07.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | montáž ovetlenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 200,54 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 189,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,67 € | 02.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 175,84 € | 02.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,10 € | 02.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 623,94 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 102,00 € | 18.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | školenie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JUDR. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. | 50341286 | 40,00 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 13.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 12.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 215,93 € | 12.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 322,00 € | 12.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 229,10 € | 09.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 09.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 09.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 23,32 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,54 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 212,92 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | rebrík | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 119,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 150,08 € | 28.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra |