Faktúry
Počet záznamov: 13097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0121/23 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 609,42 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/23 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 129,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | sponzoring statusov, FB | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/23 | nástavec k destil.prístroju | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 48,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 559,16 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 310,55 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 500,00 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | plyn š laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 250,00 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/23 | Fakturujeme vám príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 141,20 € | 02.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 38,00 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | plyn byt ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | nabíjačka k nb | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | King Stores s.r.o. | 05949971 | 25,75 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 329,76 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 285,09 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | réžia za stravu február 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 988,75 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | dofinancovanie obedy február 2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 240,04 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 146,26 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 341,71 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 859,48 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | elek.ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 407,83 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0036/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 381,52 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0032/23 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 40,22 € | 28.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0039/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 195,70 € | 28.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0035/23 | za kurz autoškoly č. 4/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 52,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0034/23 | za kurz autoškoly č.3/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 1 784,68 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |