Faktúry
Počet záznamov: 13097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0047/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 298,78 € | 04.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 388,67 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,52 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 325,73 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | elek.škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,48 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | plyn ši byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 908,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 726,74 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | mat.do kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 243,82 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/23 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 153,80 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 471,47 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 322,25 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | vstupenky do múzea Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 80,00 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0019/23 | základný dátový balík 100MB+SIM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 28,80 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0018/23 | phl autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 357,05 € | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 268,23 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0017/23 | za kurz autoškoly č.3/2022: | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 1 536,75 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0016/23 | za kurz autoškoly č.4/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 52,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0015/23 | chem.analýza a certifikácia vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 42,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 123,41 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | preprava autobusom Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 1 320,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 755,70 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | doména svosmo.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0270/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 789,90 € | 30.01.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | inzercia pravda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OUR MEDIA SR, a.s. | 51267055 | 432,00 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | servis tlačiareň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 35,40 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 240,00 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 750,60 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |