Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0068/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 312,49 € | 09.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0069/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 190,22 € | 09.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0070/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 1 353,30 € | 09.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOPC/0032/26 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 128,52 € | 09.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0138/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,42 € | 09.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 338,99 € | 09.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/26 | celková analýza | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIN LAB | 46024204 | 214,38 € | 09.04.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 235,20 € | 09.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0060/26 | Objednávame si u Vás desi wc 20ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 56,33 € | 08.04.2026 | 10.04.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/26 | Objednávame si u Vás stromy slivy: čačanská lepotica 11ks, Stanley 11ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kohaplant, spol. s r.o. | 36549100 | 173,43 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOPC/0030/26 | Objednávame si u Vás stojan, nástenky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 183,27 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPC/0039/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 259,72 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | preprava žiakov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Uváček | 36948381 | 820,00 € | 08.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 749,00 € | 08.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 429,00 € | 08.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,47 € | 08.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/26 | služby EAN online | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GS 1 Slovakia | 35654660 | 30,75 € | 08.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 224,27 € | 08.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | BOZP a PO 3/2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | 160,00 € | 08.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | odber kuchynského odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 26,00 € | 08.04.2026 | 14.04.2026 | Faktúra |