Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0083/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 814,89 € | 28.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 001,31 € | 28.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0080/26 | Objednávame si u vás materiál na opravy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 253,88 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0081/26 | Objednávame si u Vás materiál na oplotenie. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o. | 35876956 | 157,03 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOSJ/0084/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 001,31 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0085/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 814,89 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0080/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 139,26 € | 27.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0081/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 139,26 € | 24.04.2026 | 28.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0170/26 | CO 4/2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | M.S.-TPO s.r.o. | 52521826 | 123,00 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 774,30 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| VOSJ/0078/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 774,30 € | 23.04.2026 | 28.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/26 | servis umývačka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 871,67 € | 23.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | zmäkčovač vody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 100,86 € | 23.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | poistenie majetku 1.4.2026 - 30.06.2026 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 191,79 € | 23.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | klietka na flaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Milan Strezenický - MS GROUP | 56234520 | 984,00 € | 23.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 384,92 € | 23.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | zatavovacie trafo univerzálne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Zuzana Javorková MEDROB | 47716118 | 44,50 € | 23.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | práca /tlačiarne/ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | COPYPRINT spol. s r.o. | 35843870 | 61,50 € | 23.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 127,86 € | 23.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 790,74 € | 23.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra |