Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOPC/0018/26 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 23,19 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0050/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 016,40 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0109/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 86,10 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,47 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 353,60 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 2 346,57 € | 12.03.2026 | 23.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPC/0027/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 119,07 € | 12.03.2026 | 11.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VOSJ/0047/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 353,60 € | 11.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOPC/0017/26 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 119,07 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Objednávka | |||||
| VOSJ/0049/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 2 346,57 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0103/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 953,74 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 44,28 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | nájom a paušálny poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 17,43 € | 11.03.2026 | 18.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 465,67 € | 11.03.2026 | 23.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/26 | občerstvenie spirit of my region | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VÍNO MRVA & STANKO a.s. | 36233048 | 727,23 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,96 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 10.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VOSJ/0048/26 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 465,67 € | 10.03.2026 | 16.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0045/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 457,00 € | 10.03.2026 | 18.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/26 | Potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 221,42 € | 10.03.2026 | 18.03.2026 | Faktúra |