Faktúry
Počet záznamov: 4768
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/19 | Služby technika BTS a PO 1.Q.2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Plyn Lichnerova 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 30,00 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Plyn Športová 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 192,00 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Výkon zodpovednej osoby 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 76,64 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Servis, údržba a oprava žalúzií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ecohome Services spol. s r.o. | 50580027 | 1 675,80 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Voda z povrchového odtoku Lichnerova 1-3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,82 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | Zneškodnenie biologického odpadu0 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 94,03 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 485,30 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 462,88 € | 29.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Dodávka a montáž strešných okenných roliet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Erik Máthé - EM-Style | 34406727 | 1 320,00 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 3 600,00 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Zavedenie pracovnej zdravotnej služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 600,00 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 341,92 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 240,41 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 542,54 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 359,69 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 693,09 € | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | PaM 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | DUO 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 272,97 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Vodné, stočné Lichnerova 2-3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,00 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 122,11 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 168,05 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 412,13 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 390,21 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 331,22 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 363,70 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 81,54 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 191,09 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |