Faktúry
Počet záznamov: 23157
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0209/22 | znalecký posudok-hodnota predaj zvyšiek automobilov Škoda Octavia Combi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavol Drobný | 00000000 | 180,00 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
D/0030/22 | úhrada školenia-Novela zákona o VO-Ako obstarať po novom-18.2.2022 a 23.2.2022 pre odd.VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Hreusová | 00000000 | 400,00 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
D/0029/22 | úhrada školenia-Novela zákona o VO-Revízne postupy vo VO-18.2.2022 23.2.2022 pre odd.VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Peter Kubolek | 0000000 | 400,00 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0212/22 | prenájom vozidiel : Mercedes Benz-TT062HL-1 mes.,Mercedes BenzTT481FJ-1 mes.,Mercedes Benz TT309GP-1 mes.,MAN PN079DS-1 mes.- za obd.02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 28 752,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0211/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0210/22 | elektronické stravné lístky za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 16 219,16 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0203/22 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 31.5.2021-za poskytovanie právnych služieb- súdny spor Lepší svet n.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 200,00 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0204/22 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 16 - 18.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0202/22 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 42,06 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0205/22 | prenájom kopírovacích zariadení-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 545,21 € | 02.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0206/22 | seminár ONLINE-NOVELA Zákona o VO-2.3.2022-Ing.Viera Potanková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0207/22 | uhradené v hotovosti-Ukrajina zástava-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 59,20 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0208/22 | Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026-ukončenie 8.etapy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BDR, spol.s.r.o. | 00614556 | 22 080,00 € | 02.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0213/22 | 2x letenky-Vienna-Munich a Munich-Marseille-2.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s.r.o. | 49704362 | 439,00 € | 02.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0192/22 | vodné Malinovo za obd. 18.01.2022 - 17.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 147,16 € | 01.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0197/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0196/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0195/22 | strážna služba za 02/2022-Úrad BSK,Kaštieľ Malinovo,Častá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 12 939,44 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0191/22 | služby v oblasti PO za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0194/22 | nájomné za obdobie 03/2022, energie a služby za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 152,66 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0193/22 | nájomné za obdobie 03/2022, energie a služby za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 319,39 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0198/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0200/22 | spravodajský servis za február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0201/22 | skupinový kurz anglického jazyka za február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 160,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0199/22 | uhradené kartou -mob.tel.-Samsung A325F Galaxy -2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tech Cargo s.r.o. | 53177690 | 499,00 € | 01.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0190/22 | STORNO nesprávna fakturácia-odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | -1 894,56 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0188/22 | znalecký posudok-Transformačná stanica súp.č.3592 v k.ú. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 600,00 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0186/22 | kancelárske potreby pre Úrad BSK-papier kop.biely | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 976,00 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0189/22 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 214,94 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0187/22 | odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 894,56 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra |