Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0835/18 | zabezpečenie propagačných predmetov pri príležitosti oceňovania študentov za rok 2018 v počte 800 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M Promotion, s.r.o. | 45913561 | 5 520,00 € | 28.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0837/18 | zabezpečenie upratovacích prác v suteréne Úradu BSK po vytopení dňa 06.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 580,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0836/18 | vynaložené náklady na prevádzku a údržbu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného vecného bremena - Projekt Bratislava Patrónka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 558,68 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0834/18 | diagnostika, kontrola a nastavenie kabínových dverí výťahu - Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 60,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0833/18 | kontrola výťahu po vytopení, spustenie a odskúšanie výťahu - Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 60,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0832/18 | oprava výťahu po zatopení 11.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 74,40 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| K/0007/18 | zabezpečenie audiovizuálnej techniky masmediálnej miestnosti v priestoroch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 15 348,00 € | 27.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0831/18 | zabezpečenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky núdzového osvetlenia v Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 957,60 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| K/0006/18 | revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky - Chorvátsky Grob-časť Čierna Voda-za obdobie máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 443 146,46 € | 27.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| 0318/18/EO | Zabezpečenie balónov s potlačou na propagačné účely. Balón modrý R-10, potlač jednofarebná - biela, 2 pozície, náklad 10 000ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKY MZ s.r.o. | 46793607 | 800,16 € | 27.06.2018 | 27.06.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0322/18/EO | Zabezpečenie potlače propagačných predmetov pri príležitosti projektu „Dáždniková ulica“ v rámci podujatia Urban Art Festival. Potlač dáždikov, potláčaná plocha 1 panel, 1 farba do max. šírky 15cm, náklad 300ks. Potlač dáždnikov, potláčaná plocha – 8 panelov, plnofarebná potlač do maximálnej možnej šírky, počet 2ks. Dáždniky dodá dodávateľ. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M Promotion, s.r.o. | 45913561 | 390,26 € | 27.06.2018 | 27.06.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0828/18 | 8x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.J.Droba,p.J.Lysáková,p.M.Greksa,p.L.Vidanová,p.L.Polachová,p.J.Jánošík,,p.A.Kovarik,p.J.Buocik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 3 888,00 € | 26.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0827/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.Barbora Lukáčová,p.Martin Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 972,00 € | 26.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0826/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.Branislav Masarovič, p.Monika Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 972,00 € | 26.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0830/18 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, 1x ubytovanie- First Euroflat-Brusel-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 414,02 € | 26.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0829/18 | 2x letenka - VIE-BRU-VIE-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, Ing.Jelemenská, 2x ubytovanie- First Euroflat-Brusel-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 827,98 € | 26.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0825/18 | nájmy a výstupy 05/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 10 097,77 € | 26.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0108/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018 Mesto Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 317,10 € | 26.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0824/18 | predstavenie hry Gašparko v sklenenom paláci k MDD 15.6.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 400,00 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0823/18 | prenájom rohoží za obd. 21.05.2018-17.06..2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra |