Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27991
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0144/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2018-31.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 016,86 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0148/18 | Bratislavský kraj - 02/2018- zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0152/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2018-28.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0153/18 | PHONE Alcatel-Lucent 8018-180ks,PHONE Acatel-Lucent 8038-40ks, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 049,60 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0141/18 | poplatky za 01/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 710,86 € | 09.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
B/0150/18 | za realizáciu prác za mesiac 02/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
B/0149/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 02/2018 -podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
B/0151/18 | paušálna mesačná platba za služby 01/2018+servisné práce za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 776,00 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
B/0142/18 | služby v oblasti PO za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
B/0140/18 | zrážkový úhrn 01/2018- Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,49 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
B/0143/18 | STORNO nesprávna fakturácia-strážna služba za 01/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 26 650,08 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
0053/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky v termíne 12.02.-14.02.2018 na trase Viedeň-Madrid-Viedeň a ubytovania v hoteli NH Madrid Paseo de la Habana, Paseo de la Habana 73, Madrid, Španielsko pre zamestnanca Úradu BSK, odboru INTERACT, p. Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride, Španielsko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 614,00 € | 08.02.2018 | 09.02.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0057/18/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň – Madrid - Viedeň a ubytovania v hoteli MAYORAZGO, Centric/CALLE FLOR BAJA 3, Madrid, Španielsko pre zamestnankyne Úradu BSK, odboru INTERACT, riaditeľku odboru, p. Mgr. Petru Masácovú v termíne 12.02.-15.02.2018 a p. Ing. Janku Jelemenskú v termíne 14.02.-15.02.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride, Španielsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 493,00 € | 08.02.2018 | 09.02.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/0135/18 | el.energia 01/2018 kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 104,50 € | 08.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0130/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0129/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 08.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
B/0134/18 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul.Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 08.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
D/0025/18 | STORNO z dôvodu inej formy fakturácie-základný kurz-Výkon kontroly vo VS s dôrazom na územnú samosprávu-22.02.2018-29.06.2018-Mgr.Žaneta Chýlová-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 455,00 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
B/0131/18 | zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenie projekt.žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislav. dotačnej schémy na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 300,00 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
B/0133/18 | za používanie PSOV za obdobie IV.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 558,88 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |