Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 27991

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0144/18 telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2018-31.01.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2 016,86 € 09.02.2018 08.03.2018 Faktúra
B/0148/18 Bratislavský kraj - 02/2018- zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenská Grafia a.s. 31321470 2 180,41 € 09.02.2018 06.03.2018 Faktúra
B/0152/18 internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2018-28.02.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SWAN, a.s. 47258314 1 150,52 € 09.02.2018 06.03.2018 Faktúra
B/0153/18 PHONE Alcatel-Lucent 8018-180ks,PHONE Acatel-Lucent 8038-40ks, Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 8 049,60 € 09.02.2018 05.03.2018 Faktúra
B/0141/18 poplatky za 01/2018 - Voice VPN Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 710,86 € 09.02.2018 27.02.2018 Faktúra
B/0150/18 za realizáciu prác za mesiac 02/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. 46999710 999,00 € 09.02.2018 21.02.2018 Faktúra
B/0149/18 Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 02/2018 -podľa vzájomnej zmluvy Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Pygmalios, s. r. o. 48234702 495,60 € 09.02.2018 21.02.2018 Faktúra
B/0151/18 paušálna mesačná platba za služby 01/2018+servisné práce za 01/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 1 776,00 € 09.02.2018 20.02.2018 Faktúra
B/0142/18 služby v oblasti PO za 01/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FIREcontrol - Róbert Ladecký 35404841 394,34 € 09.02.2018 20.02.2018 Faktúra
B/0140/18 zrážkový úhrn 01/2018- Drieňová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 109,49 € 09.02.2018 20.02.2018 Faktúra
B/0143/18 STORNO nesprávna fakturácia-strážna služba za 01/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ABO, a.s. 35783176 26 650,08 € 09.02.2018 19.02.2018 Faktúra
0053/18/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky v termíne 12.02.-14.02.2018 na trase Viedeň-Madrid-Viedeň a ubytovania v hoteli NH Madrid Paseo de la Habana, Paseo de la Habana 73, Madrid, Španielsko pre zamestnanca Úradu BSK, odboru INTERACT, p. Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride, Španielsko. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 614,00 € 08.02.2018 09.02.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0057/18/EO Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň – Madrid - Viedeň a ubytovania v hoteli MAYORAZGO, Centric/CALLE FLOR BAJA 3, Madrid, Španielsko pre zamestnankyne Úradu BSK, odboru INTERACT, riaditeľku odboru, p. Mgr. Petru Masácovú v termíne 12.02.-15.02.2018 a p. Ing. Janku Jelemenskú v termíne 14.02.-15.02.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride, Španielsku. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 493,00 € 08.02.2018 09.02.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/0135/18 el.energia 01/2018 kaštieľ Malinovo Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 104,50 € 08.02.2018 12.03.2018 Faktúra
B/0130/18 na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac január 2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 IBM Slovensko, spol.s r.o. 31337147 3 671,40 € 08.02.2018 07.03.2018 Faktúra
B/0129/18 komunikačná platforma - mesačný poplatok - 01/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 15 951,00 € 08.02.2018 01.03.2018 Faktúra
B/0134/18 upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul.Petržalka Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Verve, s.r.o. 46490400 3 998,00 € 08.02.2018 26.02.2018 Faktúra
D/0025/18 STORNO z dôvodu inej formy fakturácie-základný kurz-Výkon kontroly vo VS s dôrazom na územnú samosprávu-22.02.2018-29.06.2018-Mgr.Žaneta Chýlová-INTERACT Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 455,00 € 08.02.2018 21.02.2018 Faktúra
B/0131/18 zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenie projekt.žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislav. dotačnej schémy na rok 2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Agentúra Avion s.r.o. 35915447 300,00 € 08.02.2018 21.02.2018 Faktúra
B/0133/18 za používanie PSOV za obdobie IV.Q.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 31355161 558,88 € 08.02.2018 21.02.2018 Faktúra