Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28890
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0625/18/EO | Zabezpečenie "Výmeny okien na prízemí pavilónu E" na DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava, akcia č. 2055, v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | Stavebné práce, opravárenské práce | 31 274,65 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
0623/18/EO | Zabezpečenie ozvučenia na podujatie „Deň zatvorených hraníc“, ktoré sa bude konať v termíne 17.11.2018., v čase od16,00 – 20,00 h., s miestom konania Cyklomost Slobody Devínska Nová Ves a to s nasledovnou technickou špecifikáciou: 2x mikrofón, mixážny pult, 2x osvetlenie, dovoz, odvoz, obsluha a generátor na dodávku elektrickej energie. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | Stavebné práce, opravárenské práce | 850,00 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
0622/18/EO | Zabezpečenie bábkového predstavenia pre deti DSS SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ a na záver Mikulášske prekvapenie (Mikulášský balíček), ktoré sa bude konať v termíne 05.12.2018, o18:00 h., s miestom konania Bratislavské bábkové divadlo, Škultétyho ul., Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stavebné práce, opravárenské práce | 818,00 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
0618/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predsedu BSK na trase z Viedne do Bruselu a späť v termíne 26.-28.11.2018 z dôvodu účasti predsedu BSK na dvoch akciách: na zasadnutí komisie SEDEC dňa 27.11.2018 a dňa 28.11.2018 na konferencii „EU-Cohesion Policy: Strengthening Innovation in Europe´s Regions“ organizovanej v rámci 10. Európskeho inovačného samitu v Európskom Parlamente ako rečník. Predseda BSK sa konferencie zúčastní na pozvanie ministra zahraničných vecí a EÚ záležitostí Dolného Rakúska M. Eichtingera, ako organizátora a iniciátora konferencie. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 825,00 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
0629/18/EO | Zabezpečenie tlače na podujatie „Víkend zatvorených hraníc“ podľa nasledovnej technickej špecifikácie: 1200 tabuliek A7, 4+0, 300g BO. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stavebné práce, opravárenské práce | 66,00 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
B/1610/18 | tlmočnícke služby SK-EN-SK na stretnutí delegácie BSK -seminár k budúcnosti kohéznej politiky-Brusel-9.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Jana Nagyová | 14136538 | 250,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1602/18 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2018 - 31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -335,67 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1601/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd. 30.09..2018-31.10.2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 244,93 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1599/18 | el. energia 10/2018- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 656,35 € | 13.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1603/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 180,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1597/18 | poplatky za 10/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 705,68 € | 13.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1600/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015-prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1607/18 | monitoring médií-10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1606/18 | za výrobu produktu BSK/moderátorsky vstup+KI na okruhu FUN RADIO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 180,00 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1594/18 | Business CityNET 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1593/18 | paušálna mesačná platba za služby 09/2018 a servisné práce 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 782,60 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1595/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2018-30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1598/18 | servisná prehliadka klimatizačných zariadení TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 346,32 € | 13.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1605/18 | v zmysle plnenia zmluvy medzi BSK A BFZ-prenájom ihriska-2.10.-25.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecný futbalový klub Dunajská Lužná | 30798515 | 3 760,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1609/18 | Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zvukový dizajn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hulanský | 7506136319 | 200,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |