Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/0117/18 | el.energia 08/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
D/0116/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 08/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 468,20 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
D/0115/18 | preddavková platba za odber tepla - 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 160,00 € | 30.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1022/18 | BSK 2018 - INZERCIA - Júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 335,95 € | 30.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1024/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0040/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.07.-30.09.018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 62 814,56 € | 30.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
B/1023/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0040/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.07.-30.09.018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 98 188,08 € | 30.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
0374/18/EO | Zabezpečenie hlasovacieho modulu na webstránku k Participatívnemu rozpočtu BSK: 1.) Vytvorenie pluginu ako jednotky, ktorý je kompatibilný z aktuálnou verziou Wordpress platformy a tiež php 2.) Naprogramovanie funkcionality v hlasovacom module, ďalej plugin podľa zadania 3.) Implementácia - v zmysle sfunkčnenia pluginu na webovej stránke a následné otestovanie 4.) Konzultácie - v prípade nájdenia skrytej chyby oprava chýb bez nároku na ďalšiu odmenu. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Švorc | 46622381 | 400,00 € | 30.07.2018 | 31.07.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1021/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0026/18-DOBROPIS-2.zálohová platba za obdobie apríl - jún 2018 v zmysle č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 34 662,89 € | 27.07.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1019/18 | školenie používateľov na úpravy zostáv v prostredí iReport | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 935,90 € | 27.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1016/18 | na základe nájomnej zmluvy č.835196055-8-2015 v k.ú.Malacky za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1014/18 | na základe nájomnej zmluvy č.805866854-8-2015 v k.ú.Rača za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1013/18 | na základe nájomnej zmluvy č.810649905-8-2015 v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1012/18 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1011/18 | na základe nájomnej zmluvy č.842036006-8-2015 v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1010/18 | na základe nájomnej zmluvy č.847755011-8-2015 v k.ú.Podunajské Biskupice za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1009/18 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 v k.ú.Lamač za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1008/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804690242-8-2015 v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1017/18 | vodné, stočné za obd. 10.06.2018-09.07.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 332,12 € | 27.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1015/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015 v k.ú.Petržalka za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1007/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804096529-8-2015-NZNP v k.ú.Staré Mesto za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 27.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra |