Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28890
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1623/18 | zabezpečenie policových regálov pre potreby Úradu BSK - 7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 814,80 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
D/0161/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 550,60 € | 15.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1628/18 | servisné práce na základe servisného protokolu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Vlado | 33998205 | 133,40 € | 15.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1629/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,74 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1626/18 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 187,50 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1625/18 | Župné školy pre Teba-12.10.2018-MsKs Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 450,00 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1620/18 | prenájom rohoží za obd. 08.10.2018 - 04.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1615/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 14.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1617/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 895,24 € | 14.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
K/0042/18 | v súlade so Zmluvou o dielo-práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 593 336,30 € | 14.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
B/1619/18 | strážna služba za 10/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apriority services a.s. | 35783176 | 18 655,06 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1613/18 | dodávka a montáž krytín a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 255,46 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1616/18 | v zmysle plnenia zmluvy medzi BSK A BFZ-prenájom ihriska FK Rača - 8.10.-30.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Futbalový klub Rača | 31769756 | 3 466,80 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1614/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 10/2018-elektrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 458,64 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1618/18 | Deň župných škôl-Malacky-28.9.2018-moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 624,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1611/18 | spravodajský servis za október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
B/1612/18 | služby v oblasti PO za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
0605/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, p. Mgr. Petru Masácovú dňa 15.11.2018 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | Stavebné práce, opravárenské práce | 560,00 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
0619/18/EO | Zabezpečenie leteniek na trase z Viedne do Bruselu a späť v termíne 18. - 21.11.2018 z dôvodu účasti zamestnancov Úradu BSK, riaditeľky OSÚRaRP, p. Mgr. Barbory Lukáčovej a vedúcemu OSaÚR, p. Mgr. Martinovi Hakelovi, na pracovných stretnutiach s EÚ inštitúciami a partnermi s cieľom rokovania podmienok čerpania eurofondov pre BSK v kohéznej politike po roku 2020. Organizácia podujatia vychádza z plánu aktivít Kancelárie BSK v Bruseli na rok 2018, schváleného Zastupiteľstvom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 050,00 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
0620/18/EO | Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Úradu BSK, riaditeľku OSÚRaRP, p. Mgr. Barboru Lukáčovú a vedúceho OSaÚR, p. Mgr. Martina Hakela v Bruseli, v hoteli Warwick Brussels, Rue Duquesnoy 5, 1000 Bruxelles, Belgicko v termíne 18. - 21.11.2018, z dôvodu účasti zamestnancov BSK na pracovných stretnutiach s EÚ inštitúciami a partnermi s cieľom rokovania podmienok čerpania eurofondov pre BSK v kohéznej politike po roku 2020. Organizácia podujatia vychádza z plánu aktivít Kancelárie BSK v Bruseli na rok 2018, schváleného Zastupiteľstvom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 780,00 € | 14.11.2018 | 14.11.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |