Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 27939

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1798/18 príspevky Hudobnému fondu z odmien umelcov-6.12.2018-Vianočný večierok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Hudobný fond 00225690 5,00 € 11.12.2018 19.12.2018 Faktúra
B/1795/18 za používanie PSOV za obdobie II.Q.2018 a III.Q.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 31355161 1 487,88 € 11.12.2018 19.12.2018 Faktúra
B/1794/18 vodné, stočné za obd. 11/2018 - Stará Vajnorská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 31355161 1 115,32 € 11.12.2018 19.12.2018 Faktúra
B/1796/18 Odznak BSK plnofarebný s mag.uzáverom-250 ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Victoria AG ART s.r.o. 44040962 675,00 € 11.12.2018 18.12.2018 Faktúra
K/0062/18 Elektromobil-SMART smart fortwo kupé ed-1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 35828161 27 853,07 € 11.12.2018 14.12.2018 Faktúra
0701/18/EO Nákup 4 ks licencií Adobe Acrobat Pro DC 2017 CZ Bratislavský samosprávny kraj 36063606 exe, a.s. 17321450 1 579,20 € 11.12.2018 11.12.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0702/18/EO Zabezpečenie účasti na školiacom seminári „Novinky verzie PAM 33.05“, ktorý sa uskutoční dňa 17.12.2018 v Trnave, na SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6 pre zamestnankyňu Úradu BSK, odd. RĽZM, p. B. Kostickú, ktorý organizuje spoločnosť VEMA, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Vema, s. r. o. 31355374 Iné 54,00 € 11.12.2018 13.12.2018 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/1784/18 jazyková korektúra- brožúra BSK s názvom 365 dní na župe Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mgr. Katarína Šoganová 47035811 120,00 € 10.12.2018 28.12.2018 Faktúra
B/1787/18 správa DIKS,ICT monitoring,Security Manažment-GDPR,e-VUC RZplus-11/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11 066,40 € 10.12.2018 28.12.2018 Faktúra
B/1786/18 komunikačná platforma - mesačný poplatok - 11/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 15 951,00 € 10.12.2018 28.12.2018 Faktúra
B/1783/18 ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M7 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GOPAS SR, a.s. 35881674 4 332,00 € 10.12.2018 28.12.2018 Faktúra
B/1779/18 poplatky za 11/2018 - Voice VPN Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 736,30 € 10.12.2018 28.12.2018 Faktúra
B/1789/18 zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-11/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Whitesoft s.r.o. 26177943 189,67 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
B/1788/18 na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac november 2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 IBM Slovensko, spol.s r.o. 31337147 3 671,40 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
B/1790/18 dodávka a montáž podlahových krytín Bratislavský samosprávny kraj 36063606 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 175,24 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
B/1785/18 Business CityNET 11/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2 679,60 € 10.12.2018 20.12.2018 Faktúra
B/1781/18 v zmysle plnenia zmluvy o spolupráci medzi BSK a BFZ-za ubytovacie služby v hoteli NIVY-Bratislava cup 2018-30.11.-02.12.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STH - Stavohotely, a.s. 31391621 2 451,00 € 10.12.2018 20.12.2018 Faktúra
B/1782/18 mikulášske predstavenie hry-Snehová kráľovna-5.12.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavské bábkové divadlo 00164879 818,00 € 10.12.2018 18.12.2018 Faktúra
B/1780/18 odstránenie závad na bleskozvode Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PP Electric spol. s r.o. 50812696 994,75 € 10.12.2018 18.12.2018 Faktúra
B/1791/18 Odznak BSK plnofarebný s mag.uzáverom-500 ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Victoria AG ART s.r.o. 44040962 981,00 € 10.12.2018 17.12.2018 Faktúra