Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27968
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0256/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.02/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 040,79 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0258/21 | zabezpečenie zdravotníckeho materiálu-striekačky tuberkulínové-160bal, ihly jednorázové-80bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FINAL MEDICAL s.r.o. | 51340194 | 3 168,00 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
0072/21/EO | Zabezpečenie komplexnej zdravotnej služby na podujatí – pre observáciu osôb v rámci veľkokapacitného vakcinačného centra, ktorým bola podaná vakcína proti ochoreniu SARS-CoV-2 a prípadné zabezpečenie poskytnutia urgentnej zdravotnej starostlivosti, a to v zmysle uvedenej špecifikácie a osobitných podmienok plnenia, ktoré tvoria prílohu č.1 písomnej objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 69 800,00 € | 12.03.2021 | 12.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0073/21/EO | Elektroinštalačné práce a dodávky súvisiace s úpravou elektroinštalácie a dodávka a montáž žalúzií v priestoroch šatní RCB Pezinok. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 1 103,29 € | 12.03.2021 | 12.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0071/21/EO | Dodávka a montáž 2 ks bezkontaktných prechodových teplomerov umiestnených na stojanoch do priestorov vakcinačného centra BSK. Jednotková cena za bezkontaktný prechodový teplomer 400,00 € bez DPH / 1 ks Jednotková cena za stojan 35,00 € bez DPH / 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nextram, s.r.o. | 50607685 | 870,00 € | 12.03.2021 | 15.03.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/0238/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
K/0016/21 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 158,32 € | 12.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0244/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,80 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0239/21 | Mgr.Dagmar Kyseľová-kurz-Výkon kontroly vo verejnej správe- 04.02.2021,05.02.2021,25.02.2021,26.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 93,73 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0241/21 | revízia ističa prípojky- SOŠ GaHS Farského 9, BA-objekt Harmincová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ,s.r.o. | 50504738 | 120,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0243/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0242/21 | germicídne žiariče Prolux GM30WA-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 5 324,40 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0237/21 | tričká očkovanie BSK - 300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIW s.r.o. | 44412223 | 2 271,60 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0251/21 | uhradené v hotovosti- Motorola T82 Extreme Quadpack -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELCO systems, spol. s r.o. | 31568114 | 265,52 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0249/21 | uhradené v hotovosti- chladnička Zanussi 2ks, chladiace, mraziace zariadenia- 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 610,50 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0246/21 | uhradené v hotovosti- chirurgická čiapka 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Scrubimed s.r.o. | 52920496 | 93,30 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0245/21 | uhradené v hotovosti-miska emitná Med-Comfort 25ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 54,49 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0250/21 | uhradené v hotovosti-PUR-ZELLIN vinuté buničité tampóny 4cm x 5cm-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň POLYGÓNIA s.r.o. | 46848851 | 901,00 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0252/21 | uhradené v hotovosti- KIS Plus Shelf-1ks-skrine a regály, Odpadkové koše 35L - 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 44,80 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
B/0248/21 | uhradené v hotovosti- obal A6 na inventár-25ks, lepiaca páska obojstr.-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 80,05 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra |