Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28736

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0074/23 uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Šilhár s.r.o. 36843687 310,00 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
B/0075/23 uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Šilhár s.r.o. 36843687 189,90 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
B/0078/23 uhradené v hotovosti- ROVUS STORM VAC V3 - 1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FAST PLUS, a.s. 35712783 50,00 € 01.02.2023 09.02.2023 Faktúra
B/0070/23 nájomné za obdobie 02/2023, energie a služby za 02/2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MTI a.s. 35697393 12 405,42 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
B/0072/23 monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.02.2023-28.02.2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 147,38 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
B/0073/23 monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.02.2023-28.02.2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 359,50 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
K/0007/23 stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava - 1/2023- 7 dní Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SK Union Stav s.r.o. 31438547 1 120,00 € 01.02.2023 28.02.2023 Faktúra
B/0069/23 zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. 35890363 290,78 € 01.02.2023 01.03.2023 Faktúra
B/0071/23 zrážkový úhrn za 1/2023-Drieňová-Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 113,88 € 01.02.2023 01.03.2023 Faktúra
B/0060/23 VYÚČTOVACIA k Z/0004/23-odber tlače za obd.1.1.2023-31.12.2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 2 322,44 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
B/0061/23 DOBROPIS k f.č. B/1599/22 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LEXIKA 2 s. r. o. 46476890 -645,00 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
B/0067/23 DOBROPIS k f.č. B/1603/22 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LEXIKA 2 s. r. o. 46476890 -771,90 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
B/0066/23 na základe nájomnej zmluvy č.806005009-2-2021-NZP - prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.01.2023-31.12.2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Železnice SR,Bratislava 31364501 108,68 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
B/0065/23 ONLINE odborný seminár-25.1.2023-PAM Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
B/0068/23 náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Družstvo lekárov Zrkadlový háj 35747099 825,82 € 31.01.2023 10.02.2023 Faktúra
B/0062/23 služby v oblasti PO za 1/2023 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FIREcontrol s.r.o. 46388915 394,34 € 31.01.2023 13.02.2023 Faktúra
B/0063/23 zabezpečenie prekladateľských služieb-Ecoregion SKHU Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LEXIKA 2 s. r. o. 46476890 645,00 € 31.01.2023 09.03.2023 Faktúra
B/0064/23 zabezpečenie prekladateľských služieb Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LEXIKA 2 s. r. o. 46476890 597,60 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
0025/23/EO Zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb na pracovné stretnutie regionálnych koordinátorov SK-AT. Počet účastníkov cca 10 ľudí. Pracovné stretnutie sa bude konať dňa 02.02.2023 v čase 10:00 – 14:00 hod (v rozsahu 4 hodín). Príloha písomnej objednávky: Podrobný opis predmetu zákazky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 lexman.online s.r.o. 51969980 255,00 € 30.01.2023 30.01.2023 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/0059/23 náklady za energie-nebytový priestor 500m2 dodatokZmluvy- za obd.10-12/2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Družstvo lekárov Zrkadlový háj 35747099 2 054,56 € 30.01.2023 07.02.2023 Faktúra