Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1026/23 | el. energia 10/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 145,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1027/23 | el.energia 10/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
K/0241/23 | na základe Zmluvy o dielo č. 202304001 - Rekonštrukcia exteriér. športoviska Gymn. J. Papánka, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 70 677,85 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1028/23 | elektronické stravné lístky za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 15 488,67 € | 03.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1030/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 03.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1029/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac september 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 513,00 € | 03.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1031/23 | uhradené v hotovosti - vonkajšie svietidlo 1ks, stropné svietidlo 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEIM-SK, s.r.o. | 51667924 | 274,50 € | 03.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
K/0239/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 720,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1022/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 11 308,50 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1011/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1019/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.9. - 30.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1014/23 | nájomné za obdobie 10/2023, energie a služby za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1010/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1017/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2023-31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,36 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1018/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.09.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1020/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1024/23 | Župný športový deň pre stredoškolákov 2023 - v priestoroch areálu Mladá Garda -technické zabezpečenie podujatia- dňa 20-21.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 9 676,80 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1023/23 | použitie palivových kariet Shell - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 668,88 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1021/23 | letenka Viedeň-Mníchov-02.10.2023- p.Droba, letenka Viedeň-Mníchov-02.10.2023-p. Teleky, letenka Mníchov-Brusel 02.10.2023-p. Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 1 008,00 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
K/0240/23 | Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 83 750,06 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra |