Faktúry
Počet záznamov: 3254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/21 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0257/21 | tlač | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 137,30 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0250/21 | pásová píla Holzstar HBS | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 784,99 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0251/21 | prenájom preistorov | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 317,46 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0249/21 | služby PO a BOZP | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0252/21 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0248/21 | hosťovanie | Karol, s.r.o. | 52231453 | 70,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0246/21 | hosťovanie | Občianske združenie Boris | 42178266 | 470,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0247/21 | hosťovanie | Karol, s.r.o. | 52231453 | 560,00 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0243/21 | predlženie domény | VNET, a.s. | 35845007 | 132,00 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0240/21 | predaj vstupeniek v sieti | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 208,02 € | 31.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0245/21 | za predaj v sieti TP | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,37 € | 31.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0244/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 31.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0239/21 | poplatok za vydanie karty | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 10,20 € | 29.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0241/21 | licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,80 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0238/21 | licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 396,00 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0237/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 130,94 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0236/21 | Licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,80 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0242/21 | vozidlo FORD Transit | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 24 348,00 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0218/21 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 830,58 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0235/21 | počítače | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 431,36 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0234/21 | prenájom kopírky | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0233/21 | nájom Xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,26 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0231/21 | autobusová preprava s prívesom z BA do Banja Luka | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 500,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0232/21 | hovory | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0230/21 | montáž zásuviek na Záhradníckej | SGB-MF s.r.o. | 36652989 | 711,36 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0229/21 | kancelárske potreby | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 47,53 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0228/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 290,72 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0227/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 216,21 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0226/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |