Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 126

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0059/25 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 651,48 € 28.11.2025 03.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0057/25 Faktúra za servis a opravu kopírovacieho stroja Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Martin Čechovič CM servis 37291602 343,17 € 27.11.2025 01.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0065/25 Faktúra za rudlu na schody Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 TTM24 sp. z o. o. 52757926500000 61,00 € 27.11.2025 04.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0056/25 Faktúra za ročný prístup Verejná správa Slovenskej republiky od 01. 01. 2026 do 03. 12. 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Poradca podnikateľa 31592503 265,68 € 26.11.2025 28.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0055/25 Faktúra za školenie a ubytovanie v období 21. 02. 2026 - 28. 02. 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Executive Training Institute Malta MT1918-8731 2 770,00 € 24.11.2025 19.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0054/25 Faktúra za prenájom priestorov v MsKS dňa 13. 11 .2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Mesto Senec 00305065 50,00 € 19.11.2025 26.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0052/25 Faktúra za DP251272-1: DP251272 - 15. 10. 2025 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Középiskolák/Stredné školy Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 123,00 € 18.11.2025 25.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0053/25 Faktúra za DP251272-2: DP251272 - 43 - Vasárnap Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 73,80 € 18.11.2025 25.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0051/25 Mobility in Malta for 10 students Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Newark School Malta Ltd 21324167 2 500,00 € 17.11.2025 19.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0049/25 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 227,18 € 13.11.2025 19.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0050/25 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2025 - 08. 11. 2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 57,87 € 13.11.2025 19.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0046/25 Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 21.-28.02.2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 KOLLJA s.r.o. 35886986 386,00 € 12.11.2025 17.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0047/25 Faktúra za externý box Vention M.2 NVMe SSD Enclosure Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ALZA.sk s. r. o. 36562939 17,75 € 12.11.2025 17.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0048/25 Faktúra za DP251272-3: DP251272 - ujszo.com: pr článok Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 36,90 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0045/25 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 10. 2025 - 09. 11. 2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 45,87 € 10.11.2025 17.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0044/25 Faktúra za správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických predlžovačiek a elektrických spotrebičov - skupina D Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 B-ELEKTRO s.r.o. 45492786 382,50 € 07.11.2025 11.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0042/25 Faktúra za elektrinu za obdobie 10/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 G&E Trading, a. s. 50131711 38,45 € 06.11.2025 11.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0043/25 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 10/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 FeSys s.r.o. 50110063 51,25 € 06.11.2025 11.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0041/25 Faktúra za tonery Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 123,00 € 05.11.2025 11.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0039/25 Faktúra za predplatné Új Szó na obdobie 02. 01. 2026 - 31. 12. 2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 239,00 € 04.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0038/25 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,61 € 04.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0040/25 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 49,20 € 04.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0036/25 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 118,70 € 03.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0034/25 Faktúra za hygienické a čistiace potreby Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 503,80 € 03.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0035/25 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 SPP Bratislava 35815256 5,00 € 03.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0037/25 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 10/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 597,80 € 03.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0032/25 Faktúra za Praktickú personalistiku - október 25 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 35908718 50,00 € 29.10.2025 03.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0033/25 Poistné za všeobecnú zodpovednosť za škodu a hnuteľné veci na obdobie 30. 10. 2025 - 29. 10. 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 501,98 € 29.10.2025 03.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0031/25 Faktúra za revíziu plynových zariadení Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Juraj Blažek rev.tech.PZ 12684902 91,00 € 28.10.2025 03.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0030/25 Faktúra za obedové menu na AI deň Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Ing. Ján Rohár PRONTO 11831600 79,20 € 23.10.2025 27.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra