Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 149

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/25 Cestovné poistenie na obdobie 10. 01. 2026 - 24. 01. 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Generali Poisťovňa , a.s. 35709332 214,80 € 19.12.2025 05.01.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0078/25 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 18. - 19. 12. 2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 216,21 € 18.12.2025 29.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0077/25 Faktúra za Novú školskú legislatívu Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 35908718 35,00 € 18.12.2025 29.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0080/25 Faktúra za montáž interaktívnych tabúľ Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. 31364250 196,80 € 18.12.2025 29.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0079/25 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 132,51 € 18.12.2025 22.01.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0075/25 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 12/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 380,64 € 17.12.2025 29.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0082/25 Poistenie hnuteľných vecí Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 834,07 € 17.12.2025 29.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0076/25 Faktúra za multifunkčné zariadenie Canon i-SENSYS MF667cdw Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Martin Čechovič CM servis 37291602 965,55 € 17.12.2025 29.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0073/25 Faktúra za Nový zákon o školskej správe Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 35908718 35,00 € 16.12.2025 19.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0072/25 Faktúra za seminár PAM 40.04 - online 15. 12. 2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 98,40 € 16.12.2025 19.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0074/25 Faktúra za odobraté obedy žiačky za obdobie 12/2025 z dôvodu hmotnej núdze Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 22,05 € 16.12.2025 19.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0071/25 Faktúra za kancelárske potreby Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 432,26 € 15.12.2025 17.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0069/25 Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 12/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 1 227,18 € 11.12.2025 17.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0070/25 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 11. 2025 - 08. 12. 2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 60,12 € 11.12.2025 17.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0068/25 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 11. 2025 - 09. 12. 2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 45,87 € 10.12.2025 16.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0066/25 Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 G&E Trading, a. s. 50131711 114,37 € 05.12.2025 16.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0067/25 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,87 € 05.12.2025 16.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0064/25 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 FeSys s.r.o. 50110063 51,25 € 02.12.2025 05.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0063/25 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 10-12/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 02.12.2025 05.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0060/25 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 125,54 € 01.12.2025 03.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0062/25 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 12/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 SPP Bratislava 35815256 5,00 € 01.12.2025 03.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0061/25 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 12/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 49,20 € 01.12.2025 03.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0058/25 Faktúra za odobraté obedy žiačky za obdobie 09-11/2025 z dôvodu hmotnej núdze Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 90,65 € 28.11.2025 03.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0059/25 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 651,48 € 28.11.2025 03.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0057/25 Faktúra za servis a opravu kopírovacieho stroja Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Martin Čechovič CM servis 37291602 343,17 € 27.11.2025 01.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0065/25 Faktúra za rudlu na schody Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 TTM24 sp. z o. o. 52757926500000 61,00 € 27.11.2025 04.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0056/25 Faktúra za ročný prístup Verejná správa Slovenskej republiky od 01. 01. 2026 do 03. 12. 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Poradca podnikateľa 31592503 265,68 € 26.11.2025 28.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0055/25 Faktúra za školenie a ubytovanie v období 21. 02. 2026 - 28. 02. 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Executive Training Institute Malta MT1918-8731 2 770,00 € 24.11.2025 19.12.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0054/25 Faktúra za prenájom priestorov v MsKS dňa 13. 11 .2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Mesto Senec 00305065 50,00 € 19.11.2025 26.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0052/25 Faktúra za DP251272-1: DP251272 - 15. 10. 2025 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A3 Középiskolák/Stredné školy Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 123,00 € 18.11.2025 25.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra