Faktúry
Počet záznamov: 4515
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0140/23 | výmena dverí za plastové v časti škola prechodové | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Peter Koiš - PK PLAST | 41469399 | 1 219,52 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0139/23 | výmena okien za plastové v časti škola | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Peter Koiš - PK PLAST | 41469399 | 3 345,42 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0061/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 061,99 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0064/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 536,46 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0063/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 177,62 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0062/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 515,41 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0066/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 260,00 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0065/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 221,14 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0138/23 | odborná prehliadka kotla Višňová a Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 865,00 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0136/23 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0134/23 | vyúčtovanie plynu 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22 519,73 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0135/23 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 524,47 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0052/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 438,04 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0124/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,60 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0117/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 133,72 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0113/23 | odborná prehliadka kotla ročná | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KU-LI Therm s.r.o. | 52254381 | 980,00 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0129/23 | vyúčtovanie ele. energie SOŠ 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 972,31 € | 07.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0128/23 | vyúčtovanie ele. energie Višňová 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 145,21 € | 07.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0127/23 | vyúčtovanie ele. energie Školská 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 201,90 € | 07.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0051/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 292,44 € | 07.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0126/23 | pracovné odevy a spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rempo, s r.o. | 35819081 | 322,43 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0133/23 | revízie PHP Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 608,70 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0132/23 | revízie PHP Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 62,60 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0131/23 | revízie PHP Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 144,10 € | 07.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0125/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,57 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0130/23 | miestný poplatok za komunálný odpad 2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 6 270,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0121/23 | PZ OKTÁVIA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 140,18 € | 03.03.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0049/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 897,01 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0048/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 263,33 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0047/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 73,44 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |