Faktúry
Počet záznamov: 4515
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0078/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 445,11 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0183/23 | tlač kopií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 83,05 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0178/23 | služby počitačovej siete 3/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 03.04.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0179/23 | výkon zodpovednej osoby 4/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0173/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 347,27 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0074/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 212,44 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0177/23 | preddavok plynu 4/2023 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 200,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0176/23 | preddavok plynu 4/2023 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 500,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0164/23 | preddavok el. energie 42023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 300,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0175/23 | technik PO a BOZP 3/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0169/23 | kamerový systém | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 658,69 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0168/23 | toner | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 142,64 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSF/0002/23 | občerstvenie pre zamestnancov: Deň učiteľov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KMKB s.r.o. | 54703026 | 1 594,56 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0174/23 | interactivná tabuľa 2 x | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | audio services | 36044920 | 4 000,00 € | 30.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0166/23 | výmena kabeláže a výmena osvetlenia v školskej kuchyni a v pivnici | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 1 525,83 € | 30.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0165/23 | vonkajšie osvetlenie a oprava | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 427,82 € | 30.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0076/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 569,60 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0170/23 | autobatéria | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 170,00 € | 30.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0167/23 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 118,34 € | 30.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0172/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 183,55 € | 30.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0171/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 77,71 € | 30.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0077/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 480,32 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0158/23 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,14 € | 29.03.2023 | 02.05.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0159/23 | digi televízia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 12,10 € | 29.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0073/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 518,38 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0072/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 675,42 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0163/23 | chladnička a sporák | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 0 | 641,10 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSF/0001/23 | občerstvenie Deň učiteľov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Metros.sk | 0 | 390,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0070/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 144,07 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0069/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 637,32 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |