Faktúry
Počet záznamov: 4515
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0030/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 220,19 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0029/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 545,03 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0058/23 | čistenie kanalizácie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PK -Krtkovanie s.r.o. | 40505219 | 936,00 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0057/23 | čistenie kanalizácie a monitoring | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PK -Krtkovanie s.r.o. | 40505219 | 822,00 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0089/23 | služby počítačovej siete 1/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 06.02.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0065/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 65,88 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0027/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 618,89 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0067/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,56 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0064/23 | tlač kópií | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 2,51 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0066/23 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 75,19 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0062/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 183,55 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0090/23 | preddavok plynu Školská 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0055/23 | plyn Višňová 1 - 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 399,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0023/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 684,98 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0025/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 467,41 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0024/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 108,18 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0026/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 329,96 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0069/23 | výkon zodpovednej osoby 2/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0068/23 | členský poplatok | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV | 42297095 | 30,00 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0016/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 481,42 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0014/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 239,73 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0013/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 66,12 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0063/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 96,97 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0041/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,57 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0042/23 | technik PO a BOZP 1/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0040/23 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | WIKY s.r.o. | 35795531 | 528,62 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0037/23 | digi televízia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 12,10 € | 27.01.2023 | 15.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0017/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 652,76 € | 26.01.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0018/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 538,55 € | 26.01.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0022/23 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 597,77 € | 26.01.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |