Faktúry
Počet záznamov: 5254
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/25 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 107,32 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | odvoz chémie skleníky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 486,47 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 137,50 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 473,21 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | technik PO a BOZP 22025 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | oprava havarijného stavu potrubia ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská kanalizačná spoločnosť s.r.o. | 54749930 | 20 382,85 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | archívne krabice | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 176,57 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | WC mobilné v skleníkov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MPA SERVICE s.r.o. | 44779518 | 79,95 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0025/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 120,93 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | prevádzková kniha kotolne | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ševt a.s. | 31331131 | 21,33 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0026/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 113,79 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0027/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 311,50 € | 21.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | vstupenky do divadla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 200,00 € | 19.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | vstupenky do divadla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 550,00 € | 19.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0023/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 917,40 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0024/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 330,27 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0022/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 512,79 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 275,03 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | servis zvonenia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Milan Droxel | 37184059 | 73,80 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 170,42 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0028/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 997,97 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0029/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 264,92 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | vodné SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 328,19 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | Lyžiarský kurz SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ANFEMATA s.r.o. | 36416797 | 2 850,00 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0020/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 380,72 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0021/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 242,81 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0019/25 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 191,48 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | mzdové náklady 12025 výdaj jedla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 688,55 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | prenájom telocvične | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 215,00 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | prenájom telocvične | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 2 015,00 € | 13.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |