Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3547

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0183/24 Jazyková príprava pre žiakov z Ukrajiny Stredná odborná škola chemická 42253900 Jazyková škola Palisády BA 17319145 244,00 € 26.06.2024 29.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0182/24 Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu Stredná odborná škola chemická 42253900 Vladimír Korček - SLOVKOR-M 11651041 250,00 € 25.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0181/24 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 401,27 € 21.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0180/24 Úhrada pobytu pre 2 žiakov na Letnej škole chemikov Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovenská chemická spoločnosť pri SAV 00178900 380,00 € 19.06.2024 22.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0043/24 Písací stôl Cariba, dekor: dub san remo/alp.biela do zborovne Stredná odborná škola chemická 42253900 ASKO NÁBYTOK BRATISLAVA 35909790 1 404,26 € 18.06.2024 19.06.2024 Objednávka
DFBV/0179/24 Workshop pre žiakov školy "Pamäť n metaforách" Stredná odborná škola chemická 42253900 Post Bellum SK 42218012 70,00 € 14.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0178/24 Funkčné vzdelávanie modul M6 Manažérska komunikácia a etika v školskom prostredí Stredná odborná škola chemická 42253900 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 158,00 € 14.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0042/24 konferenčná stolička Konfi oranžová Stredná odborná škola chemická 42253900 Kambing Trade, s. r. o. 09877100 1 680,00 € 13.06.2024 18.06.2024 Objednávka
DFBV/0177/24 Služby mobilného operátora Stredná odborná škola chemická 42253900 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 83,12 € 11.06.2024 25.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0175/24 Oprava a údržba kamerového systému v priestoroch školy v zmysle objednávky Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 11 954,35 € 06.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/24 Služby centralizovanej ochrany - výjazdy Stredná odborná škola chemická 42253900 JAZASPOL s.r.o. 35941863 79,68 € 06.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0174/24 Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát Stredná odborná škola chemická 42253900 STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. 36361127 2 034,19 € 05.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/24 Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 13 647,70 € 05.06.2024 25.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0172/24 Výmena elektroinštalácie v počítačovej učebni Stredná odborná škola chemická 42253900 Daniel Kyseľ 37302051 3 703,99 € 05.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFBV/0173/24 Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS a spracovanie dokumentácie Stredná odborná škola chemická 42253900 Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. 35859857 168,00 € 05.06.2024 21.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0171/24 Elektrická energia_preddavková platba _ chata Borinka Stredná odborná škola chemická 42253900 ZSE Energetika a.s. 36677281 23,52 € 05.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0170/24 Teplo_fixná zložka Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 473,59 € 05.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0169/24 Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 212,59 € 05.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0167/24 Elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1 352,58 € 05.06.2024 21.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0163/24 Jazykový kurz ukrajinských žiakov Stredná odborná škola chemická 42253900 Jazyková škola Palisády BA 17319145 244,00 € 04.06.2024 21.06.2024 Faktúra