Faktúry
Počet záznamov: 15360
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0029/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 1/2015, Strava na akciu CK Tančín 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 162,20 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0030/15 | Krmivo pre ryby - 8,9 t | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 198,80 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0041/15 | Prenájom kopírky Ivanka 1/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 308,52 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0042/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 1/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 1/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,64 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0051/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 340,40 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0052/15 | Odborná prehliadka a skúška - výťah Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0007/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 156,41 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0008/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 31,82 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0009/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 333,50 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0013/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 501,95 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0014/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 124,14 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0021/15 | Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 72,54 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0022/15 | PHM - 16.1.2015-31.1.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 47,27 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0023/15 | PHM - benzín (prevod zostatku z SC770C) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 44,26 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0024/15 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0025/15 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0026/15 | Plyn Zálesie 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0027/15 | Štočky na pečiatky, podušky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 59,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0037/15 | PHM - 16.01.2015-31.01.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 201,59 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0038/15 | Plyn maloodber 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0012/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 757,28 € | 05.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0006/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 80,26 € | 05.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0036/15 | Internetové služby 3/2015, Doménový ročný poplatok - 2015, Doménový ročný poplatok - 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 37,06 € | 05.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0005/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 150,52 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0019/15 | Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 214,35 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0031/15 | Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 077,05 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0032/15 | Vodné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015, Stočné Bernolákovo 12.12.14-15.01.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0033/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Hollá - MLYNVET | 42134501 | 308,00 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0034/15 | El. energia - Ivanka 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0020/15 | Elektrická energia Zálesie 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |