Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18287

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0176/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 479,70 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 6 118,27 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0178/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 568,90 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 402,46 € 23.02.2026 02.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0183/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 600,57 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 015,36 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 260,46 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0182/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 643,25 € 23.02.2026 06.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 200,00 € 23.02.2026 13.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/26 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 526,39 € 23.02.2026 16.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/26 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 600,55 € 23.02.2026 16.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0186/26 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 040,00 € 23.02.2026 19.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 265,60 € 20.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 260,91 € 20.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/26 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 124,58 € 20.02.2026 10.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/26 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asociácia správcov registratúry 37922190 125,00 € 19.02.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/26 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Profi Press SK, s.r.o. 45348723 55,80 € 19.02.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/26 nákup kurčiat Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Výkrm Třebíč, s.r.o. 27684067 2 500,00 € 19.02.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. 51440229 516,60 € 19.02.2026 25.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/26 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 2 365,00 € 19.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0003/26 dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YUMA PRO s.r.o. 54462975 21 254,40 € 19.02.2026 12.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 590,51 € 18.02.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIGI Trade, s.r.o. 35969938 68,88 € 18.02.2026 24.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/26 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MET Slovakia, a.s. 45860637 12 419,14 € 18.02.2026 26.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 853,18 € 18.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0016/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 623,11 € 18.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/26 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 66,42 € 18.02.2026 27.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 80,86 € 18.02.2026 09.03.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/26 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. 54192391 1 455,53 € 17.02.2026 19.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0155/26 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -39,89 € 17.02.2026 23.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra