Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0155/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 5,63 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0154/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 168,92 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0851/19 | Oprava klimatizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 241,00 € | 25.06.2019 | 06.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0856/19 | Stierka na okno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 42,00 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0504/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 238,49 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0505/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPISAK RIDING, s.r.o | 35888059 | 275,00 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0071/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 38,90 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0149/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 93,12 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0148/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 238,43 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0844/19 | Oprava stien a stropov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 467,00 € | 24.06.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0849/19 | Oprava klimatizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 30,00 € | 24.06.2019 | 06.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0848/19 | Oprava klimatizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 99,00 € | 24.06.2019 | 06.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0843/19 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 155,00 € | 24.06.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0846/19 | Montáž odsávania a ventilátoru | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 1 049,00 € | 24.06.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0845/19 | Revízia komínov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 120,00 € | 24.06.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0847/19 | Revízia výťahov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 120,00 € | 24.06.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0850/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 119,00 € | 24.06.2019 | 09.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0502/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 104,65 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0501/19 | oprava potrubia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 1 446,58 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0503/19 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 88,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |