Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29316
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0351/20 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 225,00 € | 12.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0321/20 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 130,68 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0320/20 | autočalunícke práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Autočalunníctvo Ing.Daniel Kraus | 11663944 | 192,00 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0310/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 623,58 € | 11.06.2020 | 23.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0309/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 168,48 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0319/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 422,58 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0350/20 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 709,00 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0345/20 | Revitalizácia odborných učební Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Josef Kolomy - MCM | 32205147 | 500,00 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0342/20 | Diagnostika systému | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 66,00 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0348/20 | Čistiace prostreiedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 800,00 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0344/20 | Oprava motorového vozidla SC477DM. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 216,00 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0347/20 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 135,00 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0346/20 | Identifikačné zariadenie VV | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 281,00 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0343/20 | Demontáž a montáž pneumatík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 2 486,00 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0349/20 | aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0341/20 | aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 479,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0318/20 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 535,83 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0316/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 193,68 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0317/20 | fotopasce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0315/20 | oprava malieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 507,50 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |