Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29316
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0331/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 194,09 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0332/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,96 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PO-PROJEKT SK s.r.o. | Iné | 0,00 € | 17.06.2020 | 31.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| Zmluva o Dielo | Zmluva o Dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARO s.r.o. | 34407020 | Stavebné práce, opravárenské práce | 68 560,10 € | 17.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0333/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 799,43 € | 17.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0357/20 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 264,00 € | 16.06.2020 | 04.08.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0356/20 | Poradca 2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 16.06.2020 | 17.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0355/20 | Motorový olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 980,00 € | 16.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0354/20 | Uteráky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 364,00 € | 16.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0359/20 | Členský príspevok 2000 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 100,00 € | 16.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0358/20 | Údržba motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 279,00 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0328/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Goodwind, s. r. o. | 43985688 | 74,70 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0327/20 | vývoz kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 175,03 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0329/20 | aSc agrnda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 479,00 € | 16.06.2020 | 23.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0326/20 | poťahy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | decoDoma | 24265403 | 435,49 € | 16.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0325/20 | sušiak | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 100,70 € | 16.06.2020 | 16.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0322/20 | aSc Agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 23.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0323/20 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 955,00 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0324/20 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 950,00 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0093/20 | horec systémová podpora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 344,21 € | 15.06.2020 | 16.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |