Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0152/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MSI, spol. s r.o. | 31343015 | 53,57 € | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0570/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | -48,78 € | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0148/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 249,56 € | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre odborný výcvik žiakov študijného odboru 4210 M agropodnikanie 18 kynológia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Butyka Sponzia | 11692162 | Iné | 0,00 € | 30.09.2020 | 01.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0635/20 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | Stavebné práce, opravárenské práce | 17,00 € | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Objednávka | ||||
| VOBJ/0624/20 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 524,00 € | 30.09.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0618/20 | Zneškodnenie biologického odpadu. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 86,00 € | 30.09.2020 | 13.11.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0616/20 | Tričká | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jeka studio s.r.o. | 35884177 | 1 948,00 € | 30.09.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0615/20 | Tabuľky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jeka studio s.r.o. | 35884177 | 77,00 € | 30.09.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0617/20 | Potraviny bufet Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 87,00 € | 30.09.2020 | 26.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0619/20 | Potraviny bufet Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 77,00 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0622/20 | Potraviny bufet Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | framipek s.r.o. | 31425062 | 91,00 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFS2/0047/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 37,85 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0085/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 258,18 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0050/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 921,53 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0086/20 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 418,34 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0087/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 836,53 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0088/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 835,42 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0048/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 606,37 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0049/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 96,71 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |