Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0408/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 941,80 € 08.07.2021 22.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0407/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 08.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0071/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 101,13 € 08.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/21 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 366,90 € 08.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0406/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 552,00 € 08.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/21 vysavače Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Ján Buchanec BB TRADE 33576009 680,34 € 08.07.2021 12.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0440/21 Oprava učebne včelárstva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 1 558,20 € 07.07.2021 30.09.2021 Objednávka
VOBJ/0438/21 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 129,00 € 07.07.2021 30.09.2021 Objednávka
VOBJ/0453/21 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 76,00 € 07.07.2021 03.08.2021 Objednávka
VOBJ/0439/21 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 74,00 € 07.07.2021 22.07.2021 Objednávka
DFB1/0403/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 07.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 266,46 € 07.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0405/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 78,95 € 07.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0404/21 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 869,41 € 07.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0401/21 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 554,15 € 07.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0402/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 177,82 € 07.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0400/21 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 199,50 € 07.07.2021 07.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DODATOK Č. 3 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluvy o dielo DODATOK Č. 3 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluvy o dielo zo dňa 17.02.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 09.01.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 Iné 25 080,00 € 06.07.2021 06.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0454/21 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 768,00 € 06.07.2021 30.08.2021 Objednávka
VOBJ/0455/21 Deratizačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GARANT PLUS – DDD s.r.o. 47173378 45,00 € 06.07.2021 22.07.2021 Objednávka