Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29314

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0638/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 111,00 € 02.10.2020 19.10.2020 Objednávka
VOBJ/0637/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 124,00 € 02.10.2020 19.10.2020 Objednávka
DFB1/0576/20 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 232,80 € 02.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/20 oprava,spotreb.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 451,91 € 02.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/20 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 129,20 € 02.10.2020 15.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 02.10.2020 13.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0575/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 02.10.2020 13.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0093/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 594,64 € 02.10.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 145,81 € 02.10.2020 07.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0578/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 191,00 € 02.10.2020 05.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0153/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 486,38 € 02.10.2020 05.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0629/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 28,00 € 01.10.2020 06.10.2020 Objednávka
VOBJ/0620/20 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 Stavebné práce, opravárenské práce 113,00 € 01.10.2020 26.10.2020 Objednávka
VOBJ/0621/20 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 164,00 € 01.10.2020 23.11.2020 Objednávka
VOBJ/0627/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 163,00 € 01.10.2020 04.11.2020 Objednávka
VOBJ/0623/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 116,00 € 01.10.2020 04.11.2020 Objednávka
VOBJ/0632/20 Baner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 134,00 € 01.10.2020 28.10.2020 Objednávka
VOBJ/0631/20 Tabuľky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 50,00 € 01.10.2020 28.10.2020 Objednávka
VOBJ/0626/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 603,00 € 01.10.2020 27.10.2020 Objednávka
VOBJ/0633/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 93,00 € 01.10.2020 26.10.2020 Objednávka