Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0030/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OTTO ČANK s.r.o. | 36645176 | 307,20 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0024/21 | tech.-bezpečnostný dozor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TiKRA, s.r.o. | 53008456 | 480,00 € | 01.02.2021 | 16.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0023/21 | seris | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 066,00 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0005/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 144,00 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0004/21 | magnetická folia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 89,76 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0025/21 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0026/21 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0027/21 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0019/21 | vývoz splaškov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 432,00 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0020/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 620,04 € | 29.01.2021 | 10.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0021/21 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,66 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0032/21 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 209,00 € | 28.01.2021 | 10.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0029/21 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 324,00 € | 28.01.2021 | 10.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0030/21 | Náhradné diely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 102,00 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0031/21 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 066,00 € | 28.01.2021 | 08.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0027/21 | Označenie dverí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jirí Bužek | 67652671 | 447,00 € | 26.01.2021 | 07.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0026/21 | Oprava podlahy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 2 220,00 € | 26.01.2021 | 07.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0025/21 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 26.01.2021 | 07.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0028/21 | Motorová píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Makita s.r.o. | 36619647 | 520,00 € | 26.01.2021 | 22.02.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0024/21 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 53,00 € | 26.01.2021 | 22.02.2021 | Objednávka |