Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0057/21 | Učíme sa Hardvérom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | StreamIT, .r.o. | 50133845 | 546,00 € | 17.02.2021 | 29.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0056/21 | Projekt IT | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RLX components s.r.o. | 31389457 | 184,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0060/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0058/21 | bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -34,47 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0008/21 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 52,92 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0054/21 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 920,00 € | 16.02.2021 | 07.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0052/21 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 505,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0055/21 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 168,00 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0055/21 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 542,50 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0056/21 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 80,00 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0057/21 | motorová píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Makita s.r.o. | 36619647 | 520,00 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0001/21 | umývačka riadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 4 848,00 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0054/21 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 12.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0053/21 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 505,19 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0007/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 150,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0044/21 | Inštruktorské služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eugen Szighardt - CLEANHOME | 48096601 | 415,00 € | 10.02.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0047/21 | LED panel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 232,00 € | 10.02.2021 | 07.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0053/21 | Miska PET | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 78,00 € | 10.02.2021 | 17.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0049/21 | Oprava plotu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 1 380,00 € | 10.02.2021 | 15.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0046/21 | Reklama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 10.02.2021 | 10.03.2021 | Objednávka |