Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0470/21 | Identifikačné zariadenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 281,00 € | 26.07.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0471/21 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRO-KREDIT, spol. s r.o. | 31446906 | 915,60 € | 26.07.2021 | 02.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0475/21 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 1 146,00 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0473/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 532,00 € | 26.07.2021 | 03.08.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0472/21 | Dochádzka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 26.07.2021 | 03.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0441/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 172,80 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0442/21 | matrace | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 815,30 € | 26.07.2021 | 29.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0440/21 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 113,64 € | 26.07.2021 | 29.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0439/21 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,96 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0079/21 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 158,00 € | 23.07.2021 | 29.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0438/21 | prenájom rohožiek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 175,36 € | 22.07.2021 | 28.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2/2021 | Zmluva č. 2/2021 o nájme pozemku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bežecká akadémia Marcela Matanina o.z. | 52875423 | Nájmy a prenájmy | 12,00 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0469/21 | Dvojité ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Top Partners, s.r.o | 50988115 | 550,00 € | 21.07.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0467/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 9,00 € | 21.07.2021 | 27.07.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0468/21 | Závesný systém | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Merkury shop s.r.o. | 51231735 | 456,00 € | 21.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0078/21 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 416,40 € | 21.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0436/21 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAU REA s.r.o. | 51764351 | 1 700,00 € | 21.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0437/21 | závesný systém | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Merkury shop s.r.o. | 51231735 | 455,86 € | 21.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0434/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 22,00 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0435/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 20.07.2021 | 27.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |