Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0415/21 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 750,00 € | 09.07.2021 | 15.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0416/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 1 655,45 € | 09.07.2021 | 15.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Darovacia zmluva | Darovacia zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spl. s r.o. | 31363695 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo | Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BasicBuild, s.r.o. | 52299937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 36 436,97 € | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0408/21 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 941,80 € | 08.07.2021 | 22.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0407/21 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0071/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 101,13 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0409/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 366,90 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0406/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 552,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0410/21 | vysavače | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 680,34 € | 08.07.2021 | 12.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0440/21 | Oprava učebne včelárstva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 1 558,20 € | 07.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0438/21 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 129,00 € | 07.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0453/21 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 76,00 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0439/21 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 74,00 € | 07.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0403/21 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0077/21 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 266,46 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0405/21 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 78,95 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0404/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 869,41 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0401/21 | príspevok na stravu zamestnancov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 554,15 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0402/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 177,82 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |