Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0791/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 611,99 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0789/21 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0156/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 84,74 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0155/21 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 68,78 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0995/21 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 191,00 € | 26.11.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0993/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 43,00 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0996/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 360,00 € | 26.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0999/21 | Orkán | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 77,00 € | 26.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0788/21 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0168/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 086,13 € | 26.11.2021 | 08.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0154/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 14,67 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu | Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská republika, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | 30845157 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 25.11.2021 | 14.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0787/21 | aku píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 469,00 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0153/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,29 € | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0786/21 | potraviny porada | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 29,56 € | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o dielo | Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác spojených s vyhotovením preparátov rýb. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Jaroslav Šubjak | Iné | 1 000,00 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0991/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 486,00 € | 24.11.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0992/21 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 53,00 € | 24.11.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0152/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 2 460,00 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0785/21 | Set na test.vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INVITAL aqua s.r.o. | 02779897 | 65,71 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |