Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29309

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0600/21 Magnetická fólia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 39,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Objednávka
VOBJ/0599/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 125,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Objednávka
VOBJ/0608/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 17,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Objednávka
VOBJ/0607/21 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 279,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Objednávka
VOBJ/0606/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 172,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Objednávka
VOBJ/0605/21 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 491,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Objednávka
VOBJ/0604/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 330,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Objednávka
VOBJ/0603/21 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 94,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Objednávka
VOBJ/0602/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 129,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Objednávka
VOBJ/0598/21 Elektrospotrebiče Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 626,00 € 08.09.2021 16.09.2021 Objednávka
DFB1/0551/21 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 120,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0093/21 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 36298026 151,25 € 08.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/21 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 36298026 92,23 € 08.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0550/21 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 36298026 593,23 € 08.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/21 vzdelávací program-múzeum Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské národné múzeum 00164721 240,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0552/21 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 680,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0553/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 953,76 € 08.09.2021 16.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 671,70 € 08.09.2021 16.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 982,00 € 08.09.2021 16.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/21 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 89,95 € 08.09.2021 16.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra