Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0869/22 Toaletný papier Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 785,00 € 19.09.2022 04.10.2022 Objednávka
VOBJ/0867/22 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 169,00 € 19.09.2022 04.10.2022 Objednávka
DFB1/0708/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 311,44 € 19.09.2022 26.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0709/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 153,43 € 19.09.2022 26.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0155/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 60,62 € 19.09.2022 26.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0707/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 330,00 € 19.09.2022 30.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0706/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 16.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0704/22 oprava oplotenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 5 934,00 € 14.09.2022 17.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0703/22 umývačka riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 308,50 € 14.09.2022 14.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0701/22 tachograf Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TEMPEST a.s. 31326650 54,00 € 14.09.2022 14.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0705/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0702/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 43,20 € 14.09.2022 19.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0131/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 228,34 € 14.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0141/22 Fakturujeme Vám Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 291,88 € 14.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0859/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 094,00 € 13.09.2022 06.10.2022 Objednávka
VOBJ/0858/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 067,00 € 13.09.2022 06.10.2022 Objednávka
VOBJ/0866/22 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 802,00 € 13.09.2022 04.10.2022 Objednávka
VOBJ/0865/22 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 633,00 € 13.09.2022 03.10.2022 Objednávka
VOBJ/0864/22 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 5 209,00 € 13.09.2022 30.09.2022 Objednávka
VOBJ/0863/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 73,00 € 13.09.2022 03.10.2022 Objednávka