Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1034/22 Dvojité ovládanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz 37021516 180,00 € 04.11.2022 29.11.2022 Objednávka
VOBJ/1033/22 Revízia tlakových a plynových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 6 180,00 € 04.11.2022 29.11.2022 Objednávka
VOBJ/1031/22 Dvojité ovládanie SC969GP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz 37021516 870,00 € 04.11.2022 29.11.2022 Objednávka
VOBJ/1029/22 Údržba nábytku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NABIMEX, s.r.o 36022331 3 720,00 € 04.11.2022 23.11.2022 Objednávka
VOBJ/1028/22 Revízia spotrebičov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 355,00 € 04.11.2022 24.11.2022 Objednávka
VOBJ/1027/22 Potarviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 236,00 € 04.11.2022 24.11.2022 Objednávka
DFB1/0844/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,97 € 04.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0846/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 04.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0847/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/22 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 1 115,72 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0843/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 264,20 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0849/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,97 € 04.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0190/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 344,86 € 04.11.2022 30.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0845/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 600,07 € 04.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1023/22 Ometač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 32,00 € 03.11.2022 22.11.2022 Objednávka
DFS1/0157/22 Potraviny ŠK IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 612,57 € 03.11.2022 09.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0836/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 106,92 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0841/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Weishaupt spol. s r.o. 31605893 669,15 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra