Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25533

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0421/22 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 883,76 € 01.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0420/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 50,18 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0423/22 agroslužba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Horváth Ladislav SHR 51979551 885,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0424/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0425/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0426/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/22 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 35,19 € 01.06.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0610/22 Oprava podlahy a kanalizácie v rybárskej liahni Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 10 754,75 € 31.05.2022 26.08.2022 Objednávka
VOBJ/0611/22 Jazdecké potreby deti UA Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 248,00 € 31.05.2022 16.06.2022 Objednávka
DFB1/0419/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CBS spol, s.r.o. 36754749 1 320,00 € 31.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0417/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 100,09 € 31.05.2022 01.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0609/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 165,00 € 30.05.2022 14.06.2022 Objednávka
DFS2/0118/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 432,82 € 30.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0108/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 286,86 € 30.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0416/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 30.05.2022 01.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0415/22 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 94,83 € 30.05.2022 01.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0604/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 65,00 € 27.05.2022 21.06.2022 Objednávka
VOBJ/0608/22 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 384,00 € 27.05.2022 15.06.2022 Objednávka
VOBJ/0606/22 Reinštalácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EuroServis AERO s.r.o. 52638081 73,00 € 27.05.2022 10.06.2022 Objednávka